
稅金及附加-印花稅等于應交稅金-印花稅嗎?
答: 你好,是一致的,借方計入稅金及附加,貸方計入應交稅費
老師,之前稅金及附加余額還有應交印花稅余額為0元。現(xiàn)在我們交印花稅顯示抵繳欠稅,實際沒有繳納?,F(xiàn)在計提和繳納分錄應該怎么做啊?
答: 你好,印花稅期末是否賬實相符?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提營業(yè)稅金及附加中的印花稅是:借 管理費用-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 或 借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 。有一家已經(jīng)做賬做成借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 有沒有問題?
答: 小準則用稅金及附加 大準則用管理費用


琑 追問
2024-01-13 12:49
琑 追問
2024-01-13 12:52
小林老師 解答
2024-01-13 12:58