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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-13 08:45

您好
可以把您應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額表截圖一下嗎

陽(yáng)光普照 追問(wèn)

2024-01-13 08:53

老師麻煩一下幫我看一下,如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝!

bamboo老師 解答

2024-01-13 09:13

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額272666.61
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出19259.67
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅7178730.6
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額6924547.4
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅


請(qǐng)問(wèn)您哪里體現(xiàn)了內(nèi)銷留抵稅金2.8萬(wàn)元?

陽(yáng)光普照 追問(wèn)

2024-01-13 09:15

年底時(shí)采購(gòu)發(fā)票認(rèn)證了2.8萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅,庫(kù)存材料在倉(cāng)庫(kù)

陽(yáng)光普照 追問(wèn)

2024-01-13 09:16

上面的進(jìn)項(xiàng)稅中包含了2.8萬(wàn)元稅金,如何做會(huì)計(jì)分錄

bamboo老師 解答

2024-01-13 09:23

根據(jù)您的科目余額 沒有留抵稅額的
貸方累計(jì)金額大于借方的

陽(yáng)光普照 追問(wèn)

2024-01-13 09:45

12月份申報(bào)表中的部分,老師幫我看一下,我不知如做做賬了

bamboo老師 解答

2024-01-13 09:47

您期末留抵稅額還有393112.56啊
但是您賬上的數(shù)據(jù)明顯不對(duì)啊
您賬上期初余額是正確的嗎 就是年初數(shù)

陽(yáng)光普照 追問(wèn)

2024-01-13 09:54

這個(gè)我也不知道,我這是剛接手5個(gè)月

bamboo老師 解答

2024-01-13 10:09

您這科目余額表的期末數(shù)跟申報(bào)表的本年累計(jì)根本就對(duì)不上
肯定以前年度一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的
而且數(shù)據(jù)也對(duì)不上 您賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額是借方還是貸方

陽(yáng)光普照 追問(wèn)

2024-01-13 10:27

資產(chǎn)負(fù)債表上在貸方

bamboo老師 解答

2024-01-13 10:31

那就是應(yīng)該交稅
如果是留抵的話 是應(yīng)該余額在借方的
那你看下12月份的申報(bào)表跟賬上的期初余額

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您好 可以把您應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額表截圖一下嗎
2024-01-13 08:45:26
您好,不是進(jìn)出口企業(yè)的,沒有這個(gè)金額的,進(jìn)出口企業(yè)是稅務(wù)局確認(rèn)的當(dāng)月出口退稅金額。
2017-03-11 14:41:20
進(jìn)項(xiàng)稅額留底不做分錄這個(gè)你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
對(duì)的是的是這么做。
2022-05-20 16:38:43
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