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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-21 09:54

借;管理費(fèi)用等科目     貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 
沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用匯算清繳需要按規(guī)定予以調(diào)整的

范范  追問(wèn)

2018-03-21 10:05

如果不做匯算清繳,不入費(fèi)用里的話,會(huì)計(jì)分錄該怎么做

鄒老師 解答

2018-03-21 10:06

你好,不入費(fèi)用 就不需要計(jì)入外賬核算了

范范  追問(wèn)

2018-03-21 10:08

內(nèi)賬的話怎么做

鄒老師 解答

2018-03-21 10:11

借;管理費(fèi)用      貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目

范范  追問(wèn)

2018-03-21 10:25

不是說(shuō)只有是正規(guī)發(fā)票才能入費(fèi)用里嗎

鄒老師 解答

2018-03-21 10:34

你好,你是問(wèn)內(nèi)帳怎么做,內(nèi)帳是可以沒(méi)有發(fā)票入賬的

范范  追問(wèn)

2018-03-21 11:17

我說(shuō)錯(cuò)了,我的意思如果還是做外賬里,不入費(fèi)用里,不要匯算清繳,有沒(méi)有其他會(huì)計(jì)分錄

鄒老師 解答

2018-03-21 11:17

你好,不入費(fèi)用就需要做分錄的

范范  追問(wèn)

2018-03-21 11:18

如果是掛賬的話,會(huì)計(jì)分錄怎么做

鄒老師 解答

2018-03-21 11:19

既然入賬就是 借;管理費(fèi)用   貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目

范范  追問(wèn)

2018-03-22 13:24

老師,我想問(wèn)下,在個(gè)稅申報(bào)里所填的員工工資額是按工資表上的應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資來(lái)填?

鄒老師 解答

2018-03-22 13:25

你好,是根據(jù)應(yīng)付工資申報(bào)的

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借;管理費(fèi)用等科目 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用匯算清繳需要按規(guī)定予以調(diào)整的
2018-03-21 09:54:35
您好!借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100 貸:現(xiàn)金100
2016-11-02 17:00:56
管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以
2019-01-03 11:39:37
你好,做營(yíng)業(yè)外收入科目即可。
2020-01-02 17:18:08
可以的,可以這么多的。
2021-12-03 15:49:28
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