
公司開出普票怎么做賬,收到普票又怎么入賬,會計(jì)分錄怎么做
答: 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi);借:原材料貸:應(yīng)付賬款
去年有一張普票被當(dāng)做專票做賬了,今年發(fā)現(xiàn)了怎么調(diào)賬,會計(jì)分錄怎么做
答: 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?那你申購的也不相符。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月份開出去的普票做了賬了的 3月份那個人過來說單位名稱開錯了 然后還了2月份那張普票的第二聯(lián) 這邊開了紅票 又開了藍(lán)票 這個會計(jì)分錄具體要如何做賬?摘要要怎么寫
答: 銷售退回 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 銷售貨物一批 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅


櫻花雨 追問
2018-03-21 11:06
袁老師 解答
2018-03-21 11:42
櫻花雨 追問
2018-03-21 12:49
櫻花雨 追問
2018-03-21 13:06
袁老師 解答
2018-03-21 13:54