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bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-01-11 21:17

您好
1.銷售產(chǎn)品,一批售價共計200000萬元,增值稅稅率13%,款已收到,并存入銀行
借:銀行存款 2260000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)260000
2.以銀行責(zé)任支付銷售產(chǎn)品發(fā)生的運雜費,包裝費等費用4000元
借:銷售費用 4000
貸:銀行存款 4000
3.以銀行存款1800元支付,本季度銀行借款利息前兩個月已預(yù)提,借款利息1200
借:應(yīng)付利息 1200
借:財務(wù)費用600
貸:銀行存款 1800
4.沒收逾期未退的包裝物押金1800元
借:其他應(yīng)付款 1800
貸:營業(yè)外收入 1800
5.以銀行存款13000元支付違約罰金
借:營業(yè)外支出 13000
貸:銀行存款 13000
6,收到,某客戶由于違約交來的罰金11000元
借;銀行存款 11000
貸:營業(yè)外收入 11000
7.按5%的稅率計算是銷售產(chǎn)品20萬元應(yīng)繳納的消費稅
借:稅金及附加 200000*0.05=10000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 10000
8.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品的成本八80000萬元
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
請問這個金額是多少啊
12.年末結(jié)轉(zhuǎn),全年實現(xiàn)的凈利潤69800元
借:本年利潤 69800
貸:利潤分配-未分配利潤 69800
13按全年凈利潤的10%提取法定盈余公積金
借:利潤分配-計提法定盈余公積69800*0.1=6980
貸:盈余公積-法定盈余公積6980
14向投資者分配股利20000
借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 20000
貸:應(yīng)付股利 20000

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您好 1.銷售產(chǎn)品,一批售價共計200000萬元,增值稅稅率13%,款已收到,并存入銀行 借:銀行存款 2260000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)260000 2.以銀行責(zé)任支付銷售產(chǎn)品發(fā)生的運雜費,包裝費等費用4000元 借:銷售費用 4000 貸:銀行存款 4000 3.以銀行存款1800元支付,本季度銀行借款利息前兩個月已預(yù)提,借款利息1200 借:應(yīng)付利息 1200 借:財務(wù)費用600 貸:銀行存款 1800 4.沒收逾期未退的包裝物押金1800元 借:其他應(yīng)付款 1800 貸:營業(yè)外收入 1800 5.以銀行存款13000元支付違約罰金 借:營業(yè)外支出 13000 貸:銀行存款 13000 6,收到,某客戶由于違約交來的罰金11000元 借;銀行存款 11000 貸:營業(yè)外收入 11000 7.按5%的稅率計算是銷售產(chǎn)品20萬元應(yīng)繳納的消費稅 借:稅金及附加 200000*0.05=10000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 10000 8.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品的成本八80000萬元 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 請問這個金額是多少啊 12.年末結(jié)轉(zhuǎn),全年實現(xiàn)的凈利潤69800元 借:本年利潤 69800 貸:利潤分配-未分配利潤 69800 13按全年凈利潤的10%提取法定盈余公積金 借:利潤分配-計提法定盈余公積69800*0.1=6980 貸:盈余公積-法定盈余公積6980 14向投資者分配股利20000 借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 20000 貸:應(yīng)付股利 20000
2024-01-11 21:17:28
公積金屬于留存收益,不存在支付的問題。與工資的計提是兩個概念。不要混淆了。
2016-03-29 11:24:19
1借銀行存款226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅26000
2023-11-23 13:51:01
同學(xué)您好,分錄如果 1.借在建工程240000 貸銀行存款240000 2.
2023-11-07 18:37:38
你好,同學(xué),具體如下 1、借在建工程240000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅240000*13% 貸銀行存款240000*1.13 2、借固定資產(chǎn)98000%2B2000=100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅98000*13% 貸銀行存款98000*1.13 庫存現(xiàn)金2000 3、借在建工程6500 貸庫存現(xiàn)金6500 4、借在建工程37000 貸銀行存款37000 5、借固定資產(chǎn)240000%2B6500%2B37000=283500 貸在建工程283500
2023-11-08 13:51:07
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