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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-03-20 15:58

您好,借:主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù),或者庫存商品 ,負數(shù) ,貸;應(yīng)付賬款,負數(shù)。
或者,借;現(xiàn)金或者銀行存款,借;主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù)。

仰望星空 追問

2018-03-20 16:04

那樣的話不如直接:借:應(yīng)付帳款   貸:主營業(yè)務(wù)成本   應(yīng)交稅費

老王老師 解答

2018-03-20 16:07

您好,可以的。但是貸:主營業(yè)務(wù)成本最好在借方負數(shù)。

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您好,借:主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù),或者庫存商品 ,負數(shù) ,貸;應(yīng)付賬款,負數(shù)。 或者,借;現(xiàn)金或者銀行存款,借;主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù)。
2018-03-20 15:58:13
都一樣的筆和本子可以的
2019-05-05 12:00:04
你好 出售是做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-04-27 16:20:59
你好,借應(yīng)付職工薪酬--福利費,貸庫存商品,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
2020-04-01 20:48:01
你好,是的,是這樣做分錄,借方不需要價稅分離
2018-06-28 17:36:47
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