老師,稅前工資2.6萬,專項扣除1000.5 社保公積金個 問
同學(xué),你好 這個工資高,建議一次性獎金單獨申報 答
你好老師,最近公司收了幾筆個人貨款,不需要開票收 問
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 答
老師請教一下,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以不分銷售收入和 問
可以不分銷售收入和建筑服務(wù)收入來記賬 答
老師,想問下你,我們做的是綠豆沙這些飲料,我們之前 問
可以開的,沒問題的哈 答
A公司在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時,需要轉(zhuǎn)出一筆對B公司(A公 問
你好,B公司收到投資款,購買固定資產(chǎn),正常入固定資產(chǎn)即可 答

105萬 先是從A轉(zhuǎn)到001公司 001公司再轉(zhuǎn)到老板現(xiàn)金卡 再從現(xiàn)金卡轉(zhuǎn)到我們需要打款的商家,這個主管說兩邊都要掛往來 怎么做賬呢 我們是B公司 相當(dāng)于錢是借的 然后付給商家 付給商家的款是屬于預(yù)付 我們要先打款給商家 因為商家不墊款 所以都是我們先打錢給他 最后結(jié)算再根據(jù)實際款項結(jié)算 我想請問這個105萬 怎么做賬呢 怎么同時掛往來
答: 您好,A公司做賬時,借;預(yù)付賬款-001公司,貸:銀行存款,001公司做賬時,收到款,借;銀行存款,貸:預(yù)收賬款-A公司。轉(zhuǎn)給老板時,借:其他應(yīng)收款-老板,貸;銀行存款。
我那預(yù)付是填的實際預(yù)付借,現(xiàn)金貸.這對嗎?然后應(yīng)付照你那樣記,貸應(yīng)付,借預(yù)付,老師你看對不?
答: 重新整理一下。把業(yè)務(wù)說一下。剛才有點混亂。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,對于現(xiàn)金結(jié)算的股份支付,最終支付給員工的價錢,是員工實際行權(quán)的時候那個公允價值嗎?
答: 您好,是的呢,您的理解沒有問題

