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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-03-20 09:41

借:待攤費(fèi)用--裝修款100貸:銀行存款98,其他應(yīng)付款2

我相信 追問

2018-03-20 09:58

老師餐廳這邊是不是借其他應(yīng)付款貸預(yù)收賬款呢

袁老師 解答

2018-03-20 10:35

是的                啊

我相信 追問

2018-03-20 12:32

老師,又好像不對哦,這是兩個(gè)不同的會計(jì)主體,餐飲這邊應(yīng)該借其他應(yīng)收款老板的另一家公 司,貸預(yù)收賬款債主,那公司這邊怎么做賬呢

袁老師 解答

2018-03-20 12:56

這個(gè)各自確認(rèn),收入費(fèi)用和往來

我相信 追問

2018-03-20 13:13

具體該怎么做分錄呢,我不懂,是會計(jì)新手,謝謝老師了

袁老師 解答

2018-03-20 13:16

借:待攤費(fèi)用--裝修款100貸:銀行存款98,其他應(yīng)付款2;那邊消費(fèi):借:其他應(yīng)收款2貸:主營業(yè)務(wù)收入

我相信 追問

2018-03-20 19:10

謝謝老師,那餐飲這邊借其它應(yīng)收款 老板的另一個(gè)公司,到時(shí)候怎么銷賬呢

袁老師 解答

2018-03-20 20:58

由這個(gè)公司付給那個(gè)公司

我相信 追問

2018-03-20 21:10

由公司付給餐飲這邊嗎,餐飲這邊是借:其他應(yīng)收款— 公司2 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —  債主2
公司這邊是借:待攤費(fèi)用--裝修款100貸:銀行存款98,其他應(yīng)付款—債主2,老師您說由這個(gè)公司付給那個(gè)公司,我還是不太懂怎么弄,能講清楚點(diǎn)嗎,我是剛從事會計(jì)工作,反應(yīng)不過來,謝謝了

袁老師 解答

2018-03-21 08:45

就是,這個(gè)公司付錢給那個(gè)公司2,借:銀行存款2貸:其他應(yīng)收款2;那邊:借:其他應(yīng)付款2貸:銀行存款2

我相信 追問

2018-03-21 21:04

老師問題是這個(gè)公司不會付2萬元給另一個(gè)公司了,因?yàn)閮蓚€(gè)公司都是同一個(gè)老板,所以不知道該怎么銷賬,怎么辦呢,不可能一直掛往來吧,搞不懂,請老師指教一下,我剛從事會計(jì)工作,一些工作中發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)有時(shí)總反應(yīng)不過來,腦袋不夠用啊

袁老師 解答

2018-03-21 21:22

這個(gè)最好過一下吧

我相信 追問

2018-03-21 22:05

就是必須這個(gè)公司付錢給另一個(gè)公司是吧

袁老師 解答

2018-03-22 07:47

是 的啊

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借:待攤費(fèi)用--裝修款100貸:銀行存款98,其他應(yīng)付款2
2018-03-20 09:41:12
這20萬有票么??按你的意思,我的理解是,2萬暫時(shí)不付,貸:其他應(yīng)付款-裝修老板。等以后來消費(fèi)的,借:其他應(yīng)付款-裝修老板 貸:主營業(yè)務(wù)收入。
2018-03-15 09:46:04
同學(xué)你好,如果23萬已經(jīng)全部進(jìn)費(fèi)用或固定資產(chǎn)了,直接沖銷費(fèi)用金額或固定資產(chǎn)價(jià)值就可以了
2020-05-23 15:54:55
沒有結(jié)清要么就付款,要么就不用管他就是了
2023-10-16 11:58:44
墊付的錢 記入其他應(yīng)收款 然后 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款 (沖減)
2020-05-23 09:45:55
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