
老師好,公司業(yè)務流程:買入A商品---出售,但有次買入A商品后直接送比客人,這次會計入賬借:招待費,貸銷項稅(公司平均售價*13%)。我認為不對,應是借招待費(購入時價格),借進項,貸進項轉出,貸應付供應商
答: 你好,外購的貨物贈送,是需要視同銷售的,不是做進項稅轉出。
老師好,公司業(yè)務流程:買入A商品---出售,但有次買入A商品后直接送比客人,會計入賬借招待費,貸銷項稅(公司平均售價*13%),這樣可以么
答: 你好,沒問題,是可以這么做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
: 公司用自產產品招待客戶應視為銷售做賬務處理借:銷售費用~招待費貸:庫存商品應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)" 請問是以成本入賬還是銷售金額入賬呢?
答: 同學你好,這樣做分錄的話,是成本。但是需要企業(yè)所得稅的匯算清繳填視同銷售收入和視同銷售成本還要填數(shù)據(jù)才行

