我單位置換了一塊土地,原土地原價(jià)1000萬,已提攤銷2 問
借無形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無形資產(chǎn)1000 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒有,這樣的發(fā)票能 問
你好,是開具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表庫存金額挺大的,有利潤,這個(gè)是 問
你好,怎么產(chǎn)生存貨過大的,需要看存貨明細(xì)賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過銷售,或者報(bào)廢慢慢來消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入,導(dǎo)致收入多記,怎么改,是只 問
若要調(diào)整24年度收入,報(bào)表也要調(diào) 答
老師,你好,老板與個(gè)體戶簽訂購銷合同300萬(我們是購 問
你好,這個(gè)他可以當(dāng)預(yù)收賬款。 以后慢慢確認(rèn)收入 答

我公司上年其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù),在一月初把它調(diào)整到其他應(yīng)收,做的分錄為借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款
答: 您好,對的,借,其他應(yīng)收款,貸,其他應(yīng)付款 。
我公司上年其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù),在一月初把它調(diào)整到其他應(yīng)收,做的分錄為借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款,但是一月底記賬的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè),什么期初數(shù)不對,就是其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)這里記賬不對,是一月份才建賬,顯示的是這個(gè)
答: 你好,你是重新建賬錄的期初嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,因?yàn)楣镜钠渌麘?yīng)收款上期是負(fù)數(shù),我結(jié)轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)收款 ( 借其他應(yīng)收款——A 貸 其他應(yīng)付款——A),到了這期,我需要再用(借 其他應(yīng)付款——A 貸 其他應(yīng)收款——A)這樣一筆分錄把它結(jié)轉(zhuǎn)回來嗎?
答: 到了這期,不需要再用(借 其他應(yīng)付款——A 貸 其他應(yīng)收款——A)這樣一筆分錄把它結(jié)轉(zhuǎn)回來


2333333 追問
2018-03-19 20:48
老王老師 解答
2018-03-19 20:53