
我有一筆本年度額開支,目前沒有支付,但我想入賬在本年,然后就計提了一筆,已經(jīng)收到發(fā)票那些了,借:管理費用,應(yīng)交稅費——待抵扣進行稅額,貸:應(yīng)付賬款,這樣可以嗎,還是直接是借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款,那種方式合適一些呢
答: 你好,這個不用體現(xiàn)稅額的增加,按照下面這么做就可以
借方管理費用應(yīng)交稅費,貸方應(yīng)付賬款怎么沖紅啊
答: 借方管理費用,負數(shù) 貸方應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問:1、什么才會計入到“應(yīng)付賬款”?2、應(yīng)付賬款,和其他應(yīng)付款有什么本質(zhì)入賬的區(qū)別,什么費用就不能計入應(yīng)付,只能計入其他?3、一些費用為什么不通過應(yīng)付賬款核算,直接計入管理費用?
答: 您好,應(yīng)付賬款是指采購庫存商品、原材料等公司主營業(yè)務(wù)成本的應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款是指除采購入庫以外的應(yīng)付款,所有非主營業(yè)務(wù)成本的商品采購都用其他應(yīng)付款,比如支付費用、購入設(shè)備等
建賬的時候房租掛在應(yīng)付賬款的借方,發(fā)現(xiàn)多出2萬,怎么調(diào)整,轉(zhuǎn)到管理費用嗎
老師,2021年計提的發(fā)票,23年才回來怎么處理呀?當時也沒有調(diào)增,賬務(wù)上怎么處理???當時計提的是借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款
企業(yè)自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給員工,確認福利的時候,如果是管理部門就是管理費用,為什么是含稅的,但是只問應(yīng)付賬款借方余額的時候為什么是不含稅的
收到一份專票重復入賬記費用,怎么改正?5月分錄:借:管理費用 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:應(yīng)付賬款6月分錄:借:管理費用 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:銀行存款


武月紅 追問
2024-01-08 09:21
東老師 解答
2024-01-08 09:22
武月紅 追問
2024-01-08 09:31
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2024-01-08 09:32
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武月紅 追問
2024-01-08 09:33
東老師 解答
2024-01-08 09:34