老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開(kāi)發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫(xiě)的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專(zhuān)票,但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好,這個(gè)最好不要收專(zhuān)票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問(wèn)
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話(huà),你要反結(jié)賬過(guò)去。看哪一個(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答

公司沒(méi)有提現(xiàn)做備用金,都是公帳支付或者老板代墊計(jì)其他應(yīng)付款,現(xiàn)在堆積金額比較大,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 有風(fēng)險(xiǎn) 如果往來(lái)掛的久了,稅務(wù)局會(huì)核定為借款性質(zhì) 要繳納增值稅
法人提備用金導(dǎo)致其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬
答: 報(bào)表上重分類(lèi)為其他應(yīng)收款就可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我怎么沖減原來(lái)會(huì)計(jì)做的,其他應(yīng)付款,摘要上寫(xiě)的是借股東款做備用金,我現(xiàn)在新接手
答: 你好,需要用資金償還了才可以沖減 借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款等科目

