
如果管理部門發(fā)生單位社保費用10,銷售部是20,個人自己的是5,用銀行存款支付,借管理費用-社保10銷售費用-社保20其他應(yīng)收款-代繳5貸方銀行存款35,這樣子計提和繳納合并寫可以嗎?
答: 你好,需要分兩筆分錄的
為什么不是借:管理費用—社保1304.22 銷售費用—社保434.74 制造費用—注塑車間—社保434.74 制造費用—組裝車間—社保1304.22 其他應(yīng)收款—社保2042.56 貸:銀行存款5520.48
答: 已經(jīng)會了 謝謝老師
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位銀行直接報銷員工費用 貸方直接銀行存款一個分錄還是通過其他應(yīng)收款過渡 借 管理費用 貸 銀行存款 還是借管理費用 貸 其他應(yīng)收款-XX 借 其他應(yīng)收款-XX 貸 銀行存款
答: 拿發(fā)票直接來報銷的,可以不用通過其他應(yīng)收款。
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
張三報銷刻章費用90,銀行卡打入張三賬戶 借:管理費用-辦公費 90 貸:其他應(yīng)收款個人-張三90 借:其他應(yīng)收款個人-張三 90 貸:銀行存款 90 這樣做分錄對么
老師,請問社保當(dāng)月交當(dāng)月的,還需要計提嗎?我們一直沒計提,交的時候直接做分錄 借:管理費用-社保(單位部分)借:其他應(yīng)收款-社保(個人)貸:銀行存款 這樣做對嗎
您好 老師 我想請問我繳納的公積金 是不是借 管理費用和其他應(yīng)收款 貸銀行存款 我扣除的時候直接是借應(yīng)付薪酬 貸其他應(yīng)收款和銀行 我沒有計提可以嗎


紅塵俗客-向光而行 追問
2024-01-04 15:40
明&老師 解答
2024-01-04 15:42
紅塵俗客-向光而行 追問
2024-01-04 16:22
明&老師 解答
2024-01-04 16:26