
2個月前開的增值稅普通發(fā)票,當時已確認收入,但是這個月又開了紅字發(fā)票,賬怎么做,稅務(wù)方面又怎么處理?如果開的是增值稅專用發(fā)票,賬和稅又怎么處理?
答: 如果你是跨月份 你直接紅沖發(fā)票就可以了 收入和稅費也沖銷掉
2月做了無票收入也在當月申報了增值稅如果3月應(yīng)對方要求又開出發(fā)票,那3月賬務(wù)怎么處理申報增值稅怎么處理?
答: 增值稅申報時未開票收入允許填負數(shù)嗎?申報系統(tǒng)能通過嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司2月份開出一張增值稅專用發(fā)票,當時已經(jīng)申報納稅了,5月份對方發(fā)現(xiàn)納稅號少了一個數(shù)字,退了回來,我公司作廢后,5月份又給開了正確的發(fā)票。5月份關(guān)于這作廢一次,又重新開的增值稅業(yè)務(wù),賬務(wù)怎么處理呢?稅務(wù)上怎么處理呢
答: 你好!5月你是開的紅字發(fā)票把。不是作廢把。其實分錄跟藍字發(fā)票一樣,只是金額寫負數(shù)。稅務(wù)上銷項稅5月一增一減,沒有變化的。

