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ヾ(?°?°?)??
于2018-03-15 16:47 發(fā)布 ??1305次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-03-15 16:47
借:以前年度損益調整貸:應交稅費
ヾ(?°?°?)?? 追問
2018-03-15 16:51
平時進項大于銷項時,實際不用繳稅,要把原先的進項從借方轉出貸方是銷項嗎? 要做分錄嗎
袁老師 解答
2018-03-16 07:19
不用的,留抵即可
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專利權轉讓的進項稅額算不算到資產處置損益里面
答: 你好,轉讓無形資產,用售價減去其賬面價值差額計入資產處置損益,和進項稅無關
去年進項稅額多錄了金額,今年可以調嗎,剛好影響到了損益。
答: 借:以前年度損益調整貸:應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項稅額很多連續(xù)4年還有30多萬待抵進項稅額,這個怎么做,公司一直處于虧損狀態(tài)
答: 你好 待抵扣進項可以進行認證抵扣 這個不存在什么稅收風險
老師好,進項稅額年底可以繼續(xù)留抵嗎?還是轉入投資收益?
討論
2019年普票記為專票了, 進項稅額怎么調出,沒有以前年度損益這個科目
進項票有進項稅額沒有認證,一定要放待認證進項稅額里面?
老師 發(fā)現(xiàn)一張2017年的進項票未勾選認證 進項稅額兩百多 現(xiàn)在如何處理
老師我想咨詢下,如果進項票的進項稅額大于銷賬稅額的這一年下來,進項稅額還留底200多萬,這個需要做處理嗎
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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袁老師 解答
2018-03-16 07:19