老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開(kāi)發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫(xiě)的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問(wèn)
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過(guò)去。看哪一個(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答

自行研究無(wú)形資產(chǎn)滿足資本化條件后哪些費(fèi)用是資本化。還有就是固定資產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量,更新改造記不記折舊,沒(méi)辦理竣工結(jié)算記不記折舊。固定資產(chǎn)修理費(fèi)記在哪些賬戶
答: 你好,滿足資本話條件后能可靠計(jì)量單獨(dú)核算的費(fèi)用都可以資本化
攤銷無(wú)形資產(chǎn)2萬(wàn)元,基本生產(chǎn)車(chē)間固定資產(chǎn)修理費(fèi)68500元。做會(huì)計(jì)分錄
答: 借 管理費(fèi)用 68500 費(fèi)用成本等 2萬(wàn) 貸 累計(jì)攤銷 2 銀行存款 68500
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
固定資產(chǎn)處理,累計(jì)折舊后,出售是固定資產(chǎn)清理,無(wú)形資產(chǎn),累計(jì)攤銷,無(wú)形資產(chǎn)減值以后,處理無(wú)形資產(chǎn),是什么科目?
答: 借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借;營(yíng)業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理 借;銀行存款 累計(jì)攤銷 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸;無(wú)形資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)外收支


CC橙老師 解答
2024-01-02 01:03
CC橙老師 解答
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CC橙老師 解答
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