
你好,會計做了現金發(fā)工資,但實際未發(fā),會導致會計現金賬和出納的不符怎么辦
答: 你好,修改會計上的賬務處理,借庫存現金,貸應付職工薪酬,工資沒有發(fā)下去不要做
請問一下,發(fā)工資時會計開了一張5個人工資的現金付出單據,其中一個人沒領,出納實際支付了4個人的工資,問月底會計如何記賬?
答: 你好!在應付職工薪酬科目有貸方余額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問: 老師好!出納預付項目經理經理5000元現金,項目經理支付工人工資花費了3000元,項目經理報這3000元應該找出納保賬?還是找會計保賬?為什么?謝謝老師?。。⌒量嗔?!
答: 您好,項目經理報3000元,應該先填報銷單,經會計審核簽字,找單位領導簽字(有最終簽字權的),然后再找出內報銷,或者直接找會計入賬沖減原借款。因為一般來說,會計了解公司制度和相關報銷需要的依據。所以 一般是會計要先審核簽字。

