
請問,本月開具紅字發(fā)票一張,而上月已結(jié)賬,該怎么做分錄
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
專票上月開錯10萬并且已經(jīng)入賬繳稅,本月發(fā)現(xiàn)開錯,開具紅字發(fā)票10萬,本月怎么做分錄?
答: 做和 原來一樣的分錄 金額 用負(fù)數(shù) 表示
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問給客戶開具紅字發(fā)票然后又開了正數(shù)發(fā)票需要做賬嗎?需要怎樣做分錄嗎?
答: 你好,紅字的用負(fù)數(shù)沖原來的分錄,重新開的按正常,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,


左岸 追問
2018-03-14 14:42
宋生老師 解答
2018-03-14 14:44