
我單位發(fā)生一筆這樣的業(yè)務(wù),借給往來單位一批原材料,說過陣子還要還,課堂老師說做一個發(fā)出原料,或者發(fā)出物資,然后我做的分錄是借發(fā)出原料 貸原材料, 結(jié)果導(dǎo)致資產(chǎn)一進(jìn)一出,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)類和負(fù)債所有者權(quán)益類期末余額不平!老師請問我該怎樣做正確的分錄呢
答: 你好,你發(fā)出材料期末編制報表有在存貨填寫嗎
購買原材料1萬元,貨款暫欠,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益如何變化
答: 您好 借:原材料 10000 貸:應(yīng)付賬款 10000 資產(chǎn)增加 負(fù)債增加
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
試算平衡都是平的,到資產(chǎn)負(fù)債表不平,資產(chǎn)合計大于負(fù)債和所有者權(quán)益怎么辦
答: 你得逐個項(xiàng)目檢查是哪個科目對不上?然后,再看資產(chǎn)負(fù)債表的公式,是不是取數(shù)錯誤?


汀蘭若芷 追問
2018-03-14 10:41
鄒老師 解答
2018-03-14 10:44
汀蘭若芷 追問
2018-03-14 10:46
鄒老師 解答
2018-03-14 10:48
汀蘭若芷 追問
2018-03-14 10:50
鄒老師 解答
2018-03-14 10:50
汀蘭若芷 追問
2018-03-14 10:53
鄒老師 解答
2018-03-14 10:54
汀蘭若芷 追問
2018-03-14 11:36