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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-13 15:36

負(fù)數(shù)發(fā)票   
借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目 
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務(wù)成本 
正數(shù)發(fā)票 
借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;庫存商品

昇wei 追問

2018-03-13 15:38

可是發(fā)票是去年開的的,需要經(jīng)過以前年度調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2018-03-13 15:40

你好,不需要的,雖然是沖銷去年的,但是你是在1月份開具負(fù)數(shù)發(fā)票,在1月份做賬務(wù)處理還是按正常處理,而不是通過以前年度損益調(diào)整核算的

昇wei 追問

2018-03-13 15:43

那我可以不用做帳務(wù)處理或者沖成本嗎?因為我重新開的票是跟以前那錯誤的是一樣數(shù)額的,因為沖庫存商品的話工作量太大了,有將近一百個明細(xì)商品

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2018-03-13 15:36:17
你好,用紅字發(fā)票,做一筆相同的負(fù)數(shù)分錄。
2018-12-29 15:01:54
你好,12月的先紅沖,成本也紅沖,1月再按發(fā)票入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-04-17 12:09:55
你好,金額應(yīng)當(dāng)是正數(shù)才是的
2017-04-06 15:35:13
您好,您的意思是要賬務(wù)處理還是?
2022-05-12 21:56:22
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