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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-12-27 20:31

你好,可以暫估入庫,借庫存商品  貸應付賬款-暫估

練敏雯 追問

2023-12-27 20:39

后期收到發(fā)票的話,該怎么做分錄了呢

東老師 解答

2023-12-27 20:46

發(fā)票來了,沖銷暫估  借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款-暫估負數(shù)
在按照發(fā)票做借庫存商品 進項稅額(如涉及)貸銀行存款

練敏雯 追問

2023-12-27 20:47

現(xiàn)在快到下一年了,這樣跨年的可以沖的?

東老師 解答

2023-12-27 20:49

沒問題,跨年這么沖銷也可以的

練敏雯 追問

2023-12-27 21:00

好的,謝謝你。

東老師 解答

2023-12-27 21:00

別客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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相關(guān)問題討論
你好,可以暫估入庫,借庫存商品 貸應付賬款-暫估
2023-12-27 20:31:50
你好! 可以的
2019-10-18 10:12:18
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023-01-01 17:54:06
你好,應該先做到庫存商品里,再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-07-05 16:44:01
您好,可以的,分錄,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。
2017-07-15 12:47:00
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