国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

溜溜老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2018-03-13 12:36

學(xué)員,你好。三月份預(yù)付了第二季度的房租,先計入往來科目當(dāng)中。到4 、5、 6月的時候分三次計入到管理費(fèi)用當(dāng)中。借:管理費(fèi)用  貸往來科目??茨愎局芭c該單位掛的那個往來就沖減之前掛賬的科目就好。

時過 境遷, 追問

2018-03-13 17:59

之前掛的是應(yīng)付賬款 每個月都做一步借管理費(fèi)用7000 貸應(yīng)付賬款7000 是不是就可以了

時過 境遷, 追問

2018-03-13 18:00

老師您好,之前掛的是應(yīng)付賬款 付款的時候 借應(yīng)付賬款21000 貸銀行存款21000 然后每個月都做一步借管理費(fèi)用7000 貸應(yīng)付賬款7000 是不是就可以了

溜溜老師 解答

2018-03-13 23:53

@時過 境遷,:學(xué)員,你好。是的,你說的很對。但是建議你此次將應(yīng)付賬款中余額沖平后,將房租的應(yīng)付款項掛在其他應(yīng)付款科目。應(yīng)付賬款用以核算企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)等經(jīng)營活動應(yīng)支付的款項。與這些采購購入接受勞務(wù)行為無關(guān)的不應(yīng)計入應(yīng)付賬款中,避免不必要的稅收風(fēng)險。等這個21000元你沖減費(fèi)用分?jǐn)偼旰螅€是將后面付款的掛在其他應(yīng)付款下,再每月分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用的好。

時過 境遷, 追問

2018-03-14 10:14

老師,再問您一個問題,一月份的時候由于我們還沒有開戶,是老板個人墊付的第一季度房租,但是發(fā)票3月份才開下來,然后就給老板報銷了,請問這個步驟的分錄怎么寫?

時過 境遷, 追問

2018-03-14 10:15

如果按照您說的 我不應(yīng)該掛在應(yīng)付賬款科目,那掛到預(yù)付賬款可以嗎

溜溜老師 解答

2018-03-16 10:21

@時過 境遷,:學(xué)員,你好。直接做費(fèi)用報銷單,借:費(fèi)用  或者  其他應(yīng)付款。貸:銀行存款  。應(yīng)付和預(yù)付都是涉及到企業(yè)日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)行為的,不建議房租費(fèi)用計入此科目當(dāng)中。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 是的 個人所得稅包含在管理費(fèi)用-工資里面計提的
2021-04-19 21:48:45
你好,公司的部分是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算的 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 個人社保在發(fā)放工資 時扣下 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人)
2020-02-25 11:03:30
學(xué)員,你好。三月份預(yù)付了第二季度的房租,先計入往來科目當(dāng)中。到4 、5、 6月的時候分三次計入到管理費(fèi)用當(dāng)中。借:管理費(fèi)用 貸往來科目??茨愎局芭c該單位掛的那個往來就沖減之前掛賬的科目就好。
2018-03-13 12:36:23
沖減管理費(fèi)用即可
2018-02-27 17:46:38
您好同學(xué) 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-24 11:41:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...