
老師,報表上年末結(jié)轉(zhuǎn)和本年末結(jié)轉(zhuǎn)不一致,是什么原因?
答: 你好,你說的是哪一個會計科目?
簡述期末不能結(jié)轉(zhuǎn)的原因
答: 根據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求,總賬期末結(jié)賬前必須做好以下幾項工作,以保證賬戶記錄的真實(shí)完整,否則不能結(jié)賬。 1、將本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項全部登記入賬。并保證其正確性; 2、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求,調(diào)整有關(guān)賬項,合理確定本期應(yīng)計收入和應(yīng)計的費(fèi)用; 3、結(jié)賬前要對賬,包括賬證核對、賬賬核對和賬實(shí)核對。編制所有總賬科目的試算平衡表進(jìn)行總賬余額核對,如果不平檢查原因;總賬與所屬明細(xì)賬核對相符;現(xiàn)金和銀行存款總賬與現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對相符。 4、如果發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯,在結(jié)賬前應(yīng)根據(jù)不同原因采取合理的錯賬更正方法進(jìn)行更正。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)據(jù)呈灰色是什么原因
答: 就是操作不了,查看原因吧


? ? ? 追問
2018-03-13 09:36
袁老師 解答
2018-03-13 10:10