
"“單位管理費用--福利費”收入是應該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負)嗎?“單位管理費用--福利費”支出是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款嗎?"
答: 是的,你沒有理解錯?!皢挝还芾碣M用--福利費”收入應該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負),而“單位管理費用--福利費”支出則是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款。
發(fā)放職工福利,是直接寫借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,還是寫借::管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?
答: 這個的話,要通過應付職工薪酬,過度一下的哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司購買下午茶,分錄直接進費用:借:管理費用--福利 貸:銀行存款還是:計提:借:應付職工薪酬--福利 貸:管理費用--福利 發(fā)放:借:管理費用--福利 貸:銀行存款應該做哪一種分錄
答: 您好 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
老師,你好!請問發(fā)放現(xiàn)金獎勵是直接記: 借:管理費用-福利費用 貸:銀行存款, 還是要先記計提走應會職工薪酬呢?
老師~企業(yè)幫員工付了公租房的錢,但不需要員工還回來 ,這樣的話 ,那公租房的全部費用直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,可以嗎?
福利費不用通過職工薪酬科目核算嗎??是不是發(fā)生福利支出,如員工宿舍伙食費時直接做兩筆??(1)借:管理費用-職工福利 貸:應付福利費 (2) “借:應付福利 貸:銀行存款

