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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-25 12:34

你好,這個(gè)肯定是不能重開的,因?yàn)榘l(fā)票也沒有開錯

冰淇淋 追問

2023-12-25 13:12

好的,謝謝老師,那如果后邊有修改備注啥的可以嗎

東老師 解答

2023-12-25 13:13

你說的修改備注是什么意思?

冰淇淋 追問

2023-12-25 13:37

就是有些需要在備注欄里備注個(gè)人姓名電話,當(dāng)時(shí)忘記了,然后后邊需要備注要求重開,這種不影響吧,是正常的哈

東老師 解答

2023-12-25 13:38

對,沒事兒,這種是正常的

冰淇淋 追問

2023-12-25 15:52

好的呢,謝謝老師,就是沒有任何變動重開是不可以的對吧

東老師 解答

2023-12-25 15:53

對,沒錯,不能隨便重新開票

冰淇淋 追問

2023-12-25 17:45

這樣會有什么影響呀?

東老師 解答

2023-12-25 17:45

就是你們重新開了發(fā)票,開了紅字發(fā)票可能會引起稅務(wù)局的注意

冰淇淋 追問

2023-12-25 17:57

好的呢,謝謝老師,但是是真實(shí)的。只是想讓9月份的日期變成這個(gè)月的日期

冰淇淋 追問

2023-12-25 17:58

這種是不是想重復(fù)報(bào)銷或者干嘛?

東老師 解答

2023-12-25 17:58

那可能就是對方自身的原因了,但是我覺得這筆9月份已經(jīng)完成的話,再重新開票對你們還是不太好的

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同學(xué)您好,作廢發(fā)票單獨(dú)裝訂保存就可以,不會占用一張發(fā)票,是原發(fā)票上標(biāo)記作廢字樣
2022-12-15 16:58:39
你是開票方還是收票方?
2023-04-18 16:09:43
同學(xué),你好 普通發(fā)票防止不了的
2022-12-15 11:26:48
你好同學(xué),咱直接把這張發(fā)票給紅沖掉就可以了,也沒有別的太好的辦法,不過目前稅務(wù)局查的不太嚴(yán)格,沒事兒的。
2022-11-28 10:01:32
你好,這個(gè)是紙質(zhì)的發(fā)票嗎?如果是的話可以的。
2022-07-27 11:04:34
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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