
你好,我想請(qǐng)問(wèn),公式:增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額-預(yù)繳增值稅。其中的銷項(xiàng)稅額已經(jīng)包含了預(yù)繳增值稅了嗎?
答: 你好!銷項(xiàng)稅額是實(shí)際銷售產(chǎn)生的,可以說(shuō)已經(jīng)包含了預(yù)繳的增值稅
應(yīng)納稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額-銷項(xiàng)稅額-預(yù)繳稅-上期留抵稅負(fù) 是正確的嗎?
答: 你好是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減預(yù)繳減上期留底
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅請(qǐng)問(wèn)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要填應(yīng)交增值稅,但是上期有留抵的情況下,是不是也要計(jì)算在內(nèi)應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅
答: 您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待

