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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-03-11 14:39

您好,其實應該這樣來核算的,收到充值款時,借;銀行存款,銷售折扣,貸:預收賬款(實收及贈送金額)。實際消費時,借;預收賬款(按實際總消費額),貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。這里的折扣金額是不好計算出來的,也沒有按總的消費額來推算折扣,是推算不出來的。

?(ˉ?ˉ?) 追問

2018-03-11 19:17

銷售折扣最后要不要結轉?

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 22:00

您好,可結轉的,結轉到本年利潤科目。

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您好,其實應該這樣來核算的,收到充值款時,借;銀行存款,銷售折扣,貸:預收賬款(實收及贈送金額)。實際消費時,借;預收賬款(按實際總消費額),貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。這里的折扣金額是不好計算出來的,也沒有按總的消費額來推算折扣,是推算不出來的。
2018-03-11 14:39:35
借銀行存款1000,銷售費用,100貸預收賬款。
2020-04-20 11:59:40
您好!贈送的時候不用單獨的做分錄。
2017-03-07 17:37:25
100不做賬,30做福利費
2015-08-11 14:42:03
借:銀行存款 1000 貸:預收賬款 1000
2020-04-19 16:48:46
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