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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-03-08 13:31

是先有這個分錄,才有您寫的后面的分錄的 
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 
      貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 
             應交稅費--轉出未交增值稅 
這樣期末應交稅費--轉出未交增值稅科目是無余額的。

涵寶寶 追問

2018-03-08 13:36

老師,銷售時,借:現(xiàn)金  貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-增值稅(銷項稅額),本月銷項大于進項,需要交稅,計提稅金,借:應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅,再做一筆,您上面說那個分錄嗎?

張艷老師 解答

2018-03-08 13:38

是先做我寫的那個分錄,那叫增值稅結轉分錄,然后再將應交稅費--轉出未交增值稅科目轉入應交稅費--未交增值稅科目的,就是您寫的分錄。

涵寶寶 追問

2018-03-08 13:41

老師,如果做完你說這個分錄,期末無余額,但是增值稅報表有留底,沒有影響嗎?

張艷老師 解答

2018-03-08 13:50

沒有什么影響的,這是正常的分錄。

涵寶寶 追問

2018-03-08 14:09

謝謝老師,老師,還想再麻煩問您一下,我之前沒有做你教給我那個結轉分錄,現(xiàn)在做2017.12.31賬,能一起給結轉嗎,還是得返回去一點一點改呢,我現(xiàn)在賬面上進項借方20446.08,銷項貸方16314.36,轉出未交增值稅借方2053.64,如何做分錄 呢

涵寶寶 追問

2018-03-08 14:17

老師,我明白了,之前給您寫的那數(shù)有問題

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你好,之前還需要做一筆結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 做了這筆結轉分錄,應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-12-31 17:18:42
是先有這個分錄,才有您寫的后面的分錄的 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--轉出未交增值稅 這樣期末應交稅費--轉出未交增值稅科目是無余額的。
2018-03-08 13:31:25
加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你好 這個年末時候需要分錄對沖的 可以看下下面例子
2021-08-22 18:08:07
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