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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2018-12-28 19:58

借應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅 
貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅

茜  追問

2018-12-28 20:03

因為之前是入的費用,現(xiàn)在做了一筆借減免貸費用的,余額在借方了,是不是沒對呢

吳少琴老師 解答

2018-12-28 20:05

買 金稅盤 借管理費用 貸現(xiàn)金  減免增值稅 借應(yīng)交稅費-增值稅 -減免稅 貸管理費用  
月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅 -減免稅

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
需要做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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