我們單位有不開票的收入 要怎么入賬?我們收款是現(xiàn)金收入的 內(nèi)帳的分錄怎么做 ?
Monica
于2018-03-08 08:40 發(fā)布 ??2171次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-03-08 08:41
不開票收入 借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
內(nèi)帳就這樣處理 借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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內(nèi)帳就這樣處理 借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2018-03-08 08:41:38

借:預(yù)收賬款
貸:營(yíng)業(yè)收入 3904.6
現(xiàn)金4485
2019-02-20 13:49:02

是做上月的憑證,還是做本月的憑證?
上月做無(wú)票的收入,本月做無(wú)票收入的沖銷,再 按發(fā)票做收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-01-04 11:51:08

借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
這個(gè)就是沖減應(yīng)收賬款的貸方余額
2019-10-14 11:36:13

您好。如果收現(xiàn)金的那個(gè)分錄不是對(duì)應(yīng)的沖銷這筆應(yīng)收賬款,那就要2個(gè)憑證都改,一個(gè)是借現(xiàn)金 3500 貸:應(yīng)收賬款 3500. 一個(gè)是把收現(xiàn)金對(duì)應(yīng)的對(duì)方科目沖掉,沖成正確的,如果是收現(xiàn)金那筆分錄做對(duì)了。那就是吧做到應(yīng)收賬款的這筆分錄反沖就可以了。負(fù)數(shù)分錄。
2020-01-06 09:48:19
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