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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-12-14 11:38

您好
采購時,農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,所以公司沒有支付增值稅。但在銷售時,公司需要收取增值稅。
我們可以表示為:增值稅 = 120,000 × 0.09

6班 Ponyo 追問

2023-12-14 11:46

用所得稅怎么算增值稅?

王超老師 解答

2023-12-14 12:12

用所得稅無法直接算增值稅。
增值稅是流轉(zhuǎn)稅,根據(jù)銷售商品或勞務(wù)的銷售額,按規(guī)定的稅率計算出銷售稅額,然后扣除進項稅額,其差額就是增值稅應(yīng)納稅額。而企業(yè)所得稅的計算方法為,應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-減免稅額-抵免稅額。應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-允許彌補的以前年度虧損。
因此,兩者并無直接聯(lián)系,無法通過所得稅直接計算增值稅。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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