
老師,我是做內(nèi)賬的會(huì)計(jì),我們現(xiàn)在收到一份民事裁定書,要賠付對(duì)方30萬元,現(xiàn)在還沒有付款,到12月30日才付款,分錄借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款 這樣做可以嗎
答: 您好,是的,就是這個(gè)分錄,
外賬上收失業(yè)人員補(bǔ)貼款,然后內(nèi)賬再付給那個(gè)人,外賬上是做其他應(yīng)付款還是營業(yè)外收入?如果外賬貸其他應(yīng)付款,又是內(nèi)賬付出去的,那外賬要怎么平賬,然后內(nèi)賬付出去借其他應(yīng)付款,又怎么平賬?
答: 你好 老師如果內(nèi)賬支付的話,就需要記入營業(yè)外收入繳納所得稅。外賬支付記入其他應(yīng)付款,所以老師建議是外賬支付。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我給一員工付報(bào)銷款,多付了0.8元,這個(gè)人已經(jīng)辭職了,其他應(yīng)付款借方余額0.8元,可以用營業(yè)外支出來調(diào)平嗎?
答: 你好,借管理費(fèi)用-其他0.8 貸其他應(yīng)付款0.8


言笑宴宴 追問
2023-12-13 09:31
廖君老師 解答
2023-12-13 09:32