取得銷售下腳料收入5000元增值稅650元收到轉(zhuǎn)賬支票一張,存入銀行同時結(jié)轉(zhuǎn)該材料的實際成本3000元
平淡的火
于2023-12-12 21:11 發(fā)布 ??775次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2023-12-12 21:12
您好
您可以通過以下步驟完成所述業(yè)務的會計處理:
1.取得銷售下腳料收入:借:銀行存款 5000貸:其他業(yè)務收入 5000
2.收到增值稅專用發(fā)票,認證通過后做以下分錄:借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 650貸:銀行存款 650
3.結(jié)轉(zhuǎn)該材料的實際成本:借:其他業(yè)務成本 3000貸:原材料 3000
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您好
您可以通過以下步驟完成所述業(yè)務的會計處理:
1.取得銷售下腳料收入:借:銀行存款 5000貸:其他業(yè)務收入 5000
2.收到增值稅專用發(fā)票,認證通過后做以下分錄:借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 650貸:銀行存款 650
3.結(jié)轉(zhuǎn)該材料的實際成本:借:其他業(yè)務成本 3000貸:原材料 3000
2023-12-12 21:12:20

你好
借:應收賬款 30000%2B5100
貸:主營業(yè)務收入 30000
增值稅 5100
2021-12-21 11:31:44

借:應收賬款,35100貸:其他業(yè)務收入,30000,應交稅費—應交增值稅—銷項稅 5100
借:其他業(yè)務成本20000,貸:原材料 20000
2022-06-13 11:16:05

你好,抵扣了就是按不含稅的,沒有抵扣就是按含稅的
2018-02-09 09:38:07

你好,內(nèi)賬也要核算增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,按進材料時價格計入賬的金額來結(jié)轉(zhuǎn)成本,內(nèi)賬只是增加外賬沒有做的
2019-02-24 20:56:49
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