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別後不知君遠近
于2018-03-06 14:31 發(fā)布 ??1581次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-03-06 14:32
您好!這個你在哪兒看到的,能發(fā)個鏈接來嗎
別後不知君遠近 追問
2018-03-06 14:47
單位老會計自己做的賬。附件上面寫的是掛賬。然后借其他應付款。貸。庫存現金
宋生老師 解答
2018-03-06 14:49
您好!建議你看下其他應付款的明細賬。估計是之前有掛賬的 或者還沒有收到發(fā)票先借支
2018-03-06 14:50
那如果收到發(fā)票怎么沖銷這筆業(yè)務呢。分錄是什么?
2018-03-06 15:00
你好!借管理費用-差旅費 貸其他應付款
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報銷總經理差旅費!為什么?借方為其他應付款。而不是管理費用差旅費
答: 您好!這個你在哪兒看到的,能發(fā)個鏈接來嗎
總經理報銷差旅費為什么是管理費用而不是其他應付款
答: 你好,既然已經是報銷了,那么借方就應當計入管理費用,說明款項也支付了,貸方是不用掛賬其他應付款的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
旅游業(yè)中員工預借差旅費(提供借款單),為什么計入其他應收款——某某人,而不是管理費用——差旅費
答: 您好!因為借款的人還沒有報銷。
填寫報銷差旅費借方管理費用——差旅費貸方其他應收款 借貸不相等怎么辦
討論
職工預借差旅費為啥借記其他應收款而不是管理費用
報銷差旅費為什么是填科目 管理費用 開辦費 而不是管理費用 差旅費
報銷差旅費怎么不是下面這么寫分錄呢?借:管理費用-差旅費 貸:其他應付款借:其他應付款 貸:庫存現金
員工代墊差旅費,必須借:管理費用_差旅費 貸:其他應付款_員工 報銷時借:其他應付款_員工 貸:銀行存款這樣處理嗎?可不可以直接借:管理費用_差旅費 貸:銀行存款
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 292761 個
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別後不知君遠近 追問
2018-03-06 14:47
宋生老師 解答
2018-03-06 14:49
別後不知君遠近 追問
2018-03-06 14:50
宋生老師 解答
2018-03-06 15:00