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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-03-06 13:26

你好,你們是小規(guī)模企業(yè)  借:管理費用-辦公費   貸:現金

Luck Fairy 追問

2018-03-06 13:27

我們是一般納稅人

陳靜老師 解答

2018-03-06 13:33

你好,借記:管理費用 
貸:銀行存款或庫存現金 
按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額時, 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 
貸:管理費用

Luck Fairy 追問

2018-03-06 13:38

這個跟他開的是不是專票有沒關系, 全額抵稅就都按480的金額來做嗎?這樣對嗎?

陳靜老師 解答

2018-03-06 13:40

你好,是的,你的理解正確。

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相關問題討論
你好,你們是小規(guī)模企業(yè) 借:管理費用-辦公費 貸:現金
2018-03-06 13:26:46
你好 根據分錄做報表 現金收入 借 庫存現金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 支付寶**收入 借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2019-10-12 12:56:32
你好,按照發(fā)票的呢,涉及道分
2020-07-06 10:50:16
你好,可以的 ,你們是綁定了一般戶吧
2017-07-02 08:50:04
您好!您可以先作為預付賬款處理。
2016-03-29 11:46:10
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