
我是要調(diào)整以前年度應(yīng)收帳款,這個(gè)應(yīng)收帳款調(diào)整成不是我們公司應(yīng)收,怎樣做分錄
答: 具體是怎么回事的呢?
請(qǐng)問審計(jì)年審后,給了預(yù)收帳款調(diào)到應(yīng)收帳款的調(diào)整分錄,調(diào)整分錄應(yīng)不涉以前年度損益調(diào)整是嗎?是在審計(jì)結(jié)束后當(dāng)月做調(diào)整嗎
答: 同學(xué)你好 涉及損益的才用以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問我以前收的客戶定金做的是:借:銀行,貸應(yīng)收帳款,現(xiàn)在公司要求改成預(yù)收款,那我是不是借:應(yīng)收帳款;貸:預(yù)收帳款?有些是幾年前的,要以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 你好,是的,沒有做入收入不用做以前年度損益調(diào)整
公司多年前掛帳的應(yīng)收帳款 現(xiàn)在沖銷 要做以前年度調(diào)整 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該做哪幾個(gè)步驟
老師,我們公司的應(yīng)收帳款年初和期末余額都是負(fù)數(shù),這個(gè)要不要調(diào)整,應(yīng)該怎么調(diào)整
我應(yīng)收帳款掛錯(cuò)單位了,調(diào)整時(shí)分錄可以這樣做嗎?借:應(yīng)收帳款(甲方)貸:應(yīng)收帳款(負(fù)號(hào))一乙方這樣做嗎?
以前年度的應(yīng)收賬款調(diào)整這樣做分錄對(duì)嗎?借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配

