老師您好,我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問(wèn)
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問(wèn)下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過(guò)原材料,當(dāng) 問(wèn)
你好,沖銷(xiāo)之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問(wèn)
您好, 這個(gè)沒(méi)有限制,都需要申報(bào) 答

杭州個(gè)稅稅前扣除項(xiàng)目中有允許稅前扣除通訊補(bǔ)助500么
答: 你好,這個(gè)需要看杭州當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定 的標(biāo)準(zhǔn)的
老師 單位里接待時(shí)候買(mǎi)了煙酒 怎么做稅前扣除
答: 你好,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按比例稅前扣除
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我分不清?可稅前扣除的什么意思
答: 你好,可稅前扣除的意思是在計(jì)算所得稅應(yīng)納稅所得額的時(shí)候可以作為損失進(jìn)行扣除。比如收入100萬(wàn),原來(lái)要交100*25%=25萬(wàn),現(xiàn)在有了這30萬(wàn)扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬(wàn)即可。


玲老師 解答
2023-12-06 10:58
Cinderella 追問(wèn)
2023-12-06 14:51
玲老師 解答
2023-12-06 14:53