
自建廠房的材料款專票發(fā)票聯(lián)附件在2017年12月入賬,會(huì)計(jì)分錄:借: 在建工程,貸:銀行存款,抵扣聯(lián)在2018年2月認(rèn)證,請(qǐng)問這項(xiàng)業(yè)務(wù)的正確方法是什么?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:在建工程
老師,一號(hào)買材料,借在建工程,待應(yīng)付六號(hào)給人家轉(zhuǎn)了款,借應(yīng)付,待銀行存款。發(fā)票回來怎么做呀。
答: 有差額嗎,沒有就貼1號(hào)上面,有做借在建工程負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司2018年做了一個(gè)考古勘探項(xiàng)目,錢是分批付的,之前會(huì)計(jì)分錄是在建工程,銀行存款,今年全部付完,請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)分錄咋做
答: 您好,您這是屬于固定資產(chǎn)建設(shè)的嗎

