印花稅是季報,每個月還要計提么 問
你好,這個你在季度末的時候計提就可以了。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個企業(yè)要變更給對方嗎? 答
老師,請問公司之前能不能互相借款? 問
公司之間 能互相借款 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
找宋老師,有工程上的問題請教? 問
您好,你有什么問題呢 答

一般納稅人,當月開具的電子普票應(yīng)該是當月開錯當月作費吧,不應(yīng)該是開負數(shù)發(fā)票吧?
答: 你好電子發(fā)票沒法作廢,只能紅沖。
老師,你好,我想請問一下,我司是一般納稅人,1月份的時候有三張專票的的稅率開錯了,兩張13%開成了1%,一張6%開成了1%,申報的時候,比對不通過,所以在申報的時候又按正確的稅率做了申報,繳了稅款,在2月份的才開了負數(shù)發(fā)票沖紅,又開了正數(shù)發(fā)票,我想問一下,那一月份實際比發(fā)票上多繳的稅款怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 同學你好 這個原分錄負數(shù)紅沖然后再做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上個月開了一張以前年度的1%負數(shù)發(fā)票,申報的時候怎么填呢 現(xiàn)在是一般納稅人了
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的,你看一下一般納稅人的稅率是多少,你自己換算一下,比如是13%的,你就用這個負數(shù)稅額除以13%,這個在銷售額里面填寫。


典雅的啞鈴 追問
2023-12-04 10:21
劉艷紅老師 解答
2023-12-04 10:23