
進出口企業(yè),進項稅額13%,退稅10%,進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?用不用再增值稅主表做進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好,要的,是要作進項稅額轉(zhuǎn)出的!
更改18年10月份的增值稅,更改的是進項稅額轉(zhuǎn)出這項,然后改了以后我們公司18年10月份的增值稅就比之前的少交了1000多,然后主表第34行本期應補退稅額填應交的稅額,還是填應退的1000多塊錢?
答: 進項轉(zhuǎn)出不應該是多交稅才對 銷項-進項+進項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年漏報了一筆無票收入49000,然后后期做留底退稅的時候多轉(zhuǎn)出了42000,現(xiàn)在我按正確的征期補報了增值稅,也把多申請的退回去了,我想問這多退的七千多 我應該走哪個科目下賬????如果走進項稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在報表和賬上面對不上啊,帳上面多了七千多。
答: 你好;? 你什么準則的; 你是跨年了退 嘛? ?

