老師,請問裝修公司給我們開的這個票,內(nèi)容有“勞務(wù) 問
對方是公司不需要管個稅 答
我們公司之前因?yàn)榭蛻舫隹趩栴}被函調(diào),我們兩家業(yè) 問
二次復(fù)函正常后,通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請退稅。但需結(jié)合以下快速判斷: 看復(fù)函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù),若覆蓋,按流程補(bǔ)全資料(如業(yè)務(wù)說明、資金流憑證 ),在稅務(wù)規(guī)定申報(bào)期內(nèi)提交退稅申請,一般可正常退稅。 直接聯(lián)系主管稅局,確認(rèn)復(fù)函效力及需補(bǔ)充的資料,快速推進(jìn)退稅流程。 答
去年我們采購了一個貨物,去年給我們開了發(fā)票了,現(xiàn) 問
直接沖今年的庫存商品, 答
你好,我司支付租金,是一次性支付一年,租賃期2025年7 問
不能,要按月房租的哈 答
老師,你好, 企業(yè)是一般納稅人,上月銷售了幾臺二手車 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

進(jìn)出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額13%,退稅10%,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?用不用再增值稅主表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好,要的,是要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的!
更改18年10月份的增值稅,更改的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這項(xiàng),然后改了以后我們公司18年10月份的增值稅就比之前的少交了1000多,然后主表第34行本期應(yīng)補(bǔ)退稅額填應(yīng)交的稅額,還是填應(yīng)退的1000多塊錢?
答: 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不應(yīng)該是多交稅才對 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
18年漏報(bào)了一筆無票收入49000,然后后期做留底退稅的時(shí)候多轉(zhuǎn)出了42000,現(xiàn)在我按正確的征期補(bǔ)報(bào)了增值稅,也把多申請的退回去了,我想問這多退的七千多 我應(yīng)該走哪個科目下賬啊??如果走進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在報(bào)表和賬上面對不上啊,帳上面多了七千多。
答: 你好;? 你什么準(zhǔn)則的; 你是跨年了退 嘛? ?


天青色等煙雨 追問
2022-05-06 10:03
冉老師 解答
2022-05-06 10:39