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送心意

姜再斌 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-11-25 22:29

你好,本題需要一些計(jì)算時(shí)間,稍后回復(fù)

姜再斌 老師 解答

2023-11-25 22:37

你好,本題解析:

(1)以物易物,將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批◇雙方開發(fā)票
銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅相抵,不考慮。
(2)銷售200立升冰箱1000臺(tái),發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元;
銷項(xiàng)稅:1000*1000*13%=130000
(3)支付電費(fèi),取得增值稅發(fā)票,稅款2550元;
進(jìn)項(xiàng)稅:2550
(4)支付水費(fèi),取得增值稅發(fā)票◇稅款120元;
進(jìn)項(xiàng)稅120
◇5)銷售生產(chǎn)下腳料一批◇收取現(xiàn)金2260元。
銷項(xiàng)稅:2260/1.13*13%=260


2019年12月應(yīng)納增值稅=130000+260-2550-120=127590

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當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 2550+120=2670 當(dāng)月銷項(xiàng)稅合計(jì)是 1000*10*0.13+1000*1000*0.13+2260/1.13*0.13=131560 應(yīng)交增值稅131560-2670=128890
2022-05-16 12:25:00
你好,應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額(10×1000×13%+1000×1000×13%+2260/(1+13%)×13%)-進(jìn)項(xiàng)稅額(2550+120)
2020-06-14 09:41:59
你好,本題需要一些計(jì)算時(shí)間,稍后回復(fù)
2023-11-25 22:29:50
您好,應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=(10%2B1000)*1000*13%%2B2260/(1%2B13%)*13%-2550-120=128890.
2020-06-10 17:58:02
你好,處理錯(cuò)誤,半年需要確認(rèn)收入
2022-03-23 14:00:44
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