請(qǐng)問公司購(gòu)買的集裝箱不是一個(gè)月購(gòu)入的,每一個(gè)就 問
那個(gè)是購(gòu)入使用的次月開始 答
請(qǐng)問我公司是勞務(wù)公司,承包甲方工程,現(xiàn)在我方所有 問
你好,個(gè)體戶那邊不給開發(fā)票嗎?你當(dāng)時(shí)購(gòu)入的數(shù)是含稅的價(jià)格還是不含稅 答
老師,我想問下,比如今年6月的財(cái)報(bào),負(fù)債資產(chǎn)表和利潤(rùn) 問
你好資產(chǎn)負(fù)債表是的,但是利潤(rùn)表是按年來(lái)的。 答
小規(guī)模公司7月14日紅沖一季度的發(fā)票(50萬(wàn)),因一季度 問
不可以,七月份數(shù)第三季度 答
老師好,請(qǐng)問每月暫估成本的憑證,在下月未收到發(fā)票, 問
沖此憑證后,不需要附情況說(shuō)明 答

.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)以物易物,將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批,雙方均末開發(fā)票;(2)銷售200立升冰箱1000臺(tái),發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元;(3)支付電費(fèi),取得增值稅發(fā)票,稅款2550元;(4)支付水費(fèi),取得增值稅發(fā)票,稅款120元;(5)銷售生產(chǎn)下腳料一批,收取現(xiàn)金2260元。要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅(假定購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證
答: 當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 2550+120=2670 當(dāng)月銷項(xiàng)稅合計(jì)是 1000*10*0.13+1000*1000*0.13+2260/1.13*0.13=131560 應(yīng)交增值稅131560-2670=128890
一.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)以物易物,將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批,雙方均末開發(fā)票;(2)銷售200立升冰箱1000臺(tái),發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元;(3)支付電費(fèi),取得增值稅發(fā)票,稅款2550元;(4)支付水費(fèi),取得增值稅發(fā)票,稅款120元;(5)銷售生產(chǎn)下腳料一批,收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅(假定購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證)。
答: 你好,應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額(10×1000×13%+1000×1000×13%+2260/(1+13%)×13%)-進(jìn)項(xiàng)稅額(2550+120)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)以物易物,將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批,雙方均末開發(fā)票;(2)銷售200立升冰箱1000臺(tái),發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元;(3)支付電費(fèi),取得增值稅發(fā)票,稅款2550元;(4)支付水費(fèi),取得增值稅發(fā)票,稅款120元;(5)銷售生產(chǎn)下腳料一批,收取現(xiàn)金2260元。要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅(假定購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證)。
答: 您好,應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=(10%2B1000)*1000*13%%2B2260/(1%2B13%)*13%-2550-120=128890.

