財務(wù)部報銷購買辦公用品410元,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,交由財務(wù)部門進行審核。審核無誤后由出納以現(xiàn)金支付
勤勞的毛豆
于2023-11-25 12:53 發(fā)布 ??1016次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2023-11-25 12:56
你好
處理流程:
1.填寫報銷申請表:員工在購買辦公用品后,需要填寫報銷申請表。在申請表中,需要注明購買物品的名稱、數(shù)量、單價和總價,并附上相關(guān)的發(fā)票和收據(jù)。
2.總經(jīng)理簽字:總經(jīng)理需要對報銷申請表進行審批。如果同意報銷,總經(jīng)理需要在申請表上簽字確認(rèn)。
3.財務(wù)部門審核:財務(wù)部門需要對報銷申請表進行審核。審核的內(nèi)容包括:核對發(fā)票和收據(jù)的真實性、核對報銷金額是否與發(fā)票和收據(jù)一致、檢查購買的物品是否符合公司的相關(guān)規(guī)定等。
4.出納支付現(xiàn)金:如果審核無誤,出納需要以現(xiàn)金的方式支付報銷款項。在支付前,出納需要再次核對發(fā)票和收據(jù),確保支付的金額與報銷申請表中的金額一致。
5.記錄賬目:出納支付現(xiàn)金后,需要在公司的財務(wù)軟件中記錄這筆支出。記錄的賬目應(yīng)該與報銷申請表中的信息一致,以便后續(xù)的財務(wù)審計和核對。
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你好
處理流程:
1.填寫報銷申請表:員工在購買辦公用品后,需要填寫報銷申請表。在申請表中,需要注明購買物品的名稱、數(shù)量、單價和總價,并附上相關(guān)的發(fā)票和收據(jù)。
2.總經(jīng)理簽字:總經(jīng)理需要對報銷申請表進行審批。如果同意報銷,總經(jīng)理需要在申請表上簽字確認(rèn)。
3.財務(wù)部門審核:財務(wù)部門需要對報銷申請表進行審核。審核的內(nèi)容包括:核對發(fā)票和收據(jù)的真實性、核對報銷金額是否與發(fā)票和收據(jù)一致、檢查購買的物品是否符合公司的相關(guān)規(guī)定等。
4.出納支付現(xiàn)金:如果審核無誤,出納需要以現(xiàn)金的方式支付報銷款項。在支付前,出納需要再次核對發(fā)票和收據(jù),確保支付的金額與報銷申請表中的金額一致。
5.記錄賬目:出納支付現(xiàn)金后,需要在公司的財務(wù)軟件中記錄這筆支出。記錄的賬目應(yīng)該與報銷申請表中的信息一致,以便后續(xù)的財務(wù)審計和核對。
2023-11-25 12:56:28

借:管理費用-管理部1200元
-采購部800元
-財務(wù)部800元
銷售費用-銷售部2000元
制造費用-倉庫2000元
貸:庫存現(xiàn)金6800
2023-05-24 08:55:11

借 管理費用 2800? 銷售費用2000? 制造費用2000? 貸 庫存現(xiàn)金 6800
2023-06-05 10:10:17

借;管理費用 貸;庫存現(xiàn)金
2017-04-10 11:10:01

學(xué)員你好,你的資料不完整的,老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-12-23 13:17:06
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