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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-27 21:31

你好,根據(jù)收入300多萬乘以稅率計算增值稅 
然后根據(jù)增值稅乘以附加稅率計算申報附加稅

喵喵 追問

2018-02-27 21:41

不是說勞務(wù)分包可以差額扣除增值稅么?

鄒老師 解答

2018-02-27 21:47

你好,這個勞務(wù)是你單位職工提供,還是外包給其他單位

喵喵 追問

2018-02-27 21:51

一部分是我們單位老板自己做了,一部分分包給單位以外的幾個人做了。這種情況怎么處理比較合適?我是個小白,求老師指點迷津!

鄒老師 解答

2018-02-27 21:54

你好,外包的可以用(300多萬/1.03-外包不含稅金額)*3%計算繳納增值稅的

喵喵 追問

2018-02-27 21:56

謝謝老師!

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你好,根據(jù)收入300多萬乘以稅率計算增值稅 然后根據(jù)增值稅乘以附加稅率計算申報附加稅
2018-02-27 21:31:04
你需要交印花稅嘛 這個看稅目 增值稅附加稅所得稅需要交
2020-01-01 01:02:36
你已交金額填在對應(yīng)的第10欄
2019-01-08 11:00:14
同學(xué),你好,理解對的
2021-10-25 09:54:59
你好;你們小規(guī)模的話 你季度不超過45萬普票是免增值稅和附加稅的
2021-10-25 09:50:55
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