
我去年有筆賬做錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還不能沖銷應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款,想更正過來怎么辦呢?
答: 你好,正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?
我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年的這筆賬務(wù)做錯(cuò)了,貸方應(yīng)該沖減預(yù)付賬款,我記成了貸方銀行存款借:管理費(fèi)用 90000 貸:銀行存款 90000我現(xiàn)在做紅沖去年的這筆賬務(wù),那正確的應(yīng)該怎么做對方開發(fā)票前我已經(jīng)預(yù)付過這筆款了老師,我實(shí)在想不出要怎么樣平我的這筆預(yù)付賬款
答: 你好,只需要做這個(gè)調(diào)整分錄借;銀行存款貸;預(yù)付賬款90000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問下,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了去年的一張憑證做錯(cuò)了,涉及到費(fèi)用類的。本來應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 錯(cuò)寫了借:銷售費(fèi)用,現(xiàn)在應(yīng)付賬款就一直存在這筆,現(xiàn)在要怎么做呢?要沖正再做一張正確的嗎?科目類怎么寫呢
答: 你好!借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
老師您好,去年的一張發(fā)票入賬時(shí)應(yīng)該記 貸 預(yù)付賬款,錯(cuò)記成了 貸 應(yīng)付賬款,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么更正呢?
你好,發(fā)現(xiàn)一張去年的憑證記錯(cuò)了本應(yīng)該是預(yù)收貨款,記成預(yù)付了賬上到現(xiàn)在還掛著預(yù)付。應(yīng)該怎么更正呢做憑證
老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年有一筆賬分錄寫錯(cuò)了,現(xiàn)在想改過來,怎么改,是管理費(fèi)用和預(yù)付賬款。
之前銀行付錢給對方公司的,但是公司沒開票過來,就掛預(yù)付賬款了,現(xiàn)在年底了,對方公司不能開票過來了,我該怎么做,才能把這筆付出去的錢從預(yù)付賬款里沖銷。
我17年通過其他應(yīng)收款付出去一筆款,然后發(fā)票收到了,誤沖了預(yù)付賬款,請問現(xiàn)在需要怎么做賬

