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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-24 08:33

借銀行存款11300,
貸其他業(yè)務收入1萬,
應交稅費,應交增值稅銷項1300

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借銀行存款11300, 貸其他業(yè)務收入1萬, 應交稅費,應交增值稅銷項1300
2023-11-24 08:33:59
您好 借:待處理財產(chǎn)損溢3000%2B510=3510 貸:原材料 3000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)3000*0.17=510 借:管理費用 3510 貸:待處理財產(chǎn)損溢 3510
2023-10-10 21:06:05
1借原材料10000 應交稅費-應交增值稅-進項稅1300 貸應付票據(jù)11300
2023-11-28 14:45:16
借銀行存款6000 應收賬款 貸,主營業(yè)務收入a產(chǎn)品4000, 主營業(yè)務收入b產(chǎn)品6000, 應交稅費,應交增值稅銷項16000 你這個已收到款項6萬是不是不對?
2023-10-17 09:30:31
借 應收賬款? 519800? 貸 主營業(yè)務收入460000? ?應交稅費 59800
2022-12-26 21:05:46
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