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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-02-26 13:46

用你們的會(huì)員卡來(lái)抵對(duì)方的貨款嗎?

唐唯韋 追問(wèn)

2018-02-26 13:48

是的,我想問(wèn)之前欠他們貨款的那筆分錄怎樣做?

方老師 解答

2018-02-26 17:01

之前的欠款入賬了沒(méi)?

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用你們的會(huì)員卡來(lái)抵對(duì)方的貨款嗎?
2018-02-26 13:46:26
你好,直接計(jì)入當(dāng)期損益就可以
2019-03-16 18:11:21
您好,分錄如下: 1、先把外欠轉(zhuǎn)換成老板的應(yīng)收款 借:其他應(yīng)收款-老板個(gè)人 貸:應(yīng)付賬款-外欠 2、歸還外欠款 借:應(yīng)付賬款-外欠 貸:現(xiàn)金或者銀行存款
2016-10-03 16:41:41
你好 那你要補(bǔ)做貨物 做銷售 體現(xiàn)收入和增值稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借應(yīng)付賬款貸銀行存款
2020-06-02 09:57:48
你好;? 那你就 做借銀行存款貸應(yīng)收賬款- 某公司。? ?寫情況說(shuō)明 說(shuō)明之前注銷了 對(duì)方法人代付?
2021-09-14 14:34:22
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