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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-02-26 09:56

月底結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

方亮老師 解答

2018-02-26 09:57

1、暫估入賬: 
借:庫存商品 
貸:應(yīng)付賬款 
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-26 16:09

這樣的話等購(gòu)進(jìn)的發(fā)票來的時(shí)候,再重新做分錄,庫存商品就會(huì)有差額呀!因?yàn)闀汗罆r(shí)按含稅的金額入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也是含稅的金額,等發(fā)票開了重新再做,就會(huì)價(jià)稅分離,而當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)是是按含稅價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)的

方亮老師 解答

2018-02-26 16:09

暫估時(shí)應(yīng)該按照不含稅金額入賬。

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-26 16:11

款已經(jīng)支付了,這樣,借貸不平衡呀!

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-26 16:12

比如暫估庫存商品不含稅是512.82元,銀行存款實(shí)際支付600元,差額記哪里

方亮老師 解答

2018-02-26 16:18

稅款是600-512.82元嗎?

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-26 16:25

是的 
因?yàn)槲覀円呀?jīng)把款付了,只是票沒來 
,而且我們也售出了并已開票,已確認(rèn)收入

方亮老師 解答

2018-02-26 16:28

收到發(fā)票編制如下分錄: 
1、借:應(yīng)付賬款   512.82 
貸:庫存商品   512.82 
2、借:庫存商品   512.82 
借:應(yīng)交稅費(fèi)     600-512.82 
貸:銀行存款  600

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-26 16:34

那就是暫估時(shí),借:庫存商品512.82,貸:應(yīng)付賬款-暫估款512.82,等票來了就再按老師您寫的這個(gè)做一下是吧

方亮老師 解答

2018-02-26 16:38

是的。

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-26 16:41

好的,謝謝老師。還有一個(gè)問題,銷售貨物,款已收,票未開,貨物已經(jīng)發(fā)出了,怎么做分錄

方亮老師 解答

2018-02-26 16:42

借:銀行存款 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-26 16:45

老師,發(fā)票我們還沒有給對(duì)方開呢,下個(gè)月才開,這個(gè)月怎么做呢

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-26 16:46

只有一張銀行收款的回單

方亮老師 解答

2018-02-26 16:58

1、貨物發(fā)出后編制如下分錄: 
借:銀行存款 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
2、開具發(fā)票后沖銷上面的分錄,然后再重新編制如上的分錄。

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-26 17:03

可以這樣做嗎?借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款     等開票后,借“應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)

方亮老師 解答

2018-02-26 17:05

不能這樣做,貨物發(fā)出后必須確認(rèn)收入。

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-26 17:15

我們沒有發(fā)貨單,我這聯(lián)系好廠家直接是廠家發(fā)貨給購(gòu)買方的,我們已經(jīng)收到貨款了,下個(gè)月才給開發(fā)票。可以理解為只要收到貨款,不管開不開票,都要確認(rèn)收入,是吧!等開出發(fā)票后把第一次做的用紅字沖銷掉,然后在按發(fā)票做一個(gè)分錄。對(duì)嗎?那第一次確認(rèn)收入的時(shí)候只能自己算

方亮老師 解答

2018-02-26 17:20

1、與是否收到款項(xiàng)無關(guān),供應(yīng)商把貨物發(fā)出后你們單位需要確認(rèn)收入。 
2、等開出發(fā)票后把第一次做的用紅字沖銷掉,然后在按發(fā)票做一個(gè)分錄。

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月底結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
2018-02-26 09:56:51
借庫存商品貸銀行存款。
2021-09-29 14:58:33
您好!可以直接借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
2016-06-22 09:57:54
你好!沒明白你的意思。 沒開發(fā)票又怎么能給對(duì)方發(fā)票呢
2017-08-07 10:47:31
做無票的銷售收入處理 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2017-12-06 10:10:39
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