一般納稅人從國外進(jìn)口貨物的賬務(wù)處理怎么做?原材料是包含材料價格和關(guān)稅嗎?我這邊的處理是 借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款-海關(guān)增稅 這樣對不對?
Luck Fairy
于2018-02-24 10:25 發(fā)布 ??2267次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2018-02-24 10:26
借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 或應(yīng)付賬款
原材料是包括不含稅價款+關(guān)稅的
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您好!增值稅普通發(fā)票不可以認(rèn)證抵扣,增值稅普通發(fā)票本身不存在認(rèn)證,但并不是所有的普通發(fā)票不能抵扣。一般納稅人取得銷售方開具的增值稅普通發(fā)票,有兩種情況可以抵扣:農(nóng)產(chǎn)品銷售增值稅普通發(fā)票和收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅普通發(fā)票。
如果您說的不是這兩類發(fā)票,那么收到是不可以抵扣的,也無須借記:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2022-03-19 17:19:04

同學(xué)你好,如果當(dāng)期勾選抵扣,是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額;如果以后期間勾選抵扣,是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-06-08 13:50:40

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不用做賬務(wù)處理的。
2020-05-08 15:23:32

借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 或應(yīng)付賬款
原材料是包括不含稅價款+關(guān)稅的
2018-02-24 10:26:48

一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)20000
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅未10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000
形成留抵增值稅10000元,這個是一般計(jì)稅的項(xiàng)目。
三、對于簡易計(jì)稅項(xiàng)目,下月交稅平賬,你的分錄是正確的
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅)500
貸:銀行存款500
2020-03-06 10:24:19
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