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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-02-24 10:26

借;原材料   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 或應(yīng)付賬款 
原材料是包括不含稅價款+關(guān)稅的

Luck Fairy 追問

2018-02-24 10:30

那待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個科目是怎樣使用的呢

鄒老師 解答

2018-02-24 10:30

你好,是輔導(dǎo)期納稅人認(rèn)證了發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣才使用的科目

Luck Fairy 追問

2018-02-24 10:34

上面說的分錄,原材料的金額就是完稅價格+關(guān)稅是嗎

鄒老師 解答

2018-02-24 10:37

你好,是的,需要加上關(guān)稅計(jì)入原材料入賬成本核算的

Luck Fairy 追問

2018-02-24 10:42

好的 我想問下 海關(guān)完稅證明抵扣額占全部進(jìn)項(xiàng)的比例高于50%  是怎么回事呀  這種情況要怎么寫情況說明

鄒老師 解答

2018-02-24 10:59

你好,是不是你單位大部分貨物或材料都是進(jìn)口,很少國內(nèi)采購

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您好!增值稅普通發(fā)票不可以認(rèn)證抵扣,增值稅普通發(fā)票本身不存在認(rèn)證,但并不是所有的普通發(fā)票不能抵扣。一般納稅人取得銷售方開具的增值稅普通發(fā)票,有兩種情況可以抵扣:農(nóng)產(chǎn)品銷售增值稅普通發(fā)票和收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅普通發(fā)票。 如果您說的不是這兩類發(fā)票,那么收到是不可以抵扣的,也無須借記:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2022-03-19 17:19:04
同學(xué)你好,如果當(dāng)期勾選抵扣,是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額;如果以后期間勾選抵扣,是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-06-08 13:50:40
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不用做賬務(wù)處理的。
2020-05-08 15:23:32
借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 或應(yīng)付賬款 原材料是包括不含稅價款+關(guān)稅的
2018-02-24 10:26:48
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)20000 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅未10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000 形成留抵增值稅10000元,這個是一般計(jì)稅的項(xiàng)目。 三、對于簡易計(jì)稅項(xiàng)目,下月交稅平賬,你的分錄是正確的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅)500 貸:銀行存款500
2020-03-06 10:24:19
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